大通区纪委监委2019年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
10.5 |
7.6184 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
1.5 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
9 |
7.6184 |
其中:公务用车运行维护费 |
9 |
7.6184 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
大通区纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元,支出决算为7.6184万元,完成预算的72.6%,决算数小于预算数的主要原因是提高效率,减少各项开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
大通区纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.6184万元,占72.6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%
2.公务接待费支出0万元,年初预算为1.5万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待活动。与2018年度决算相比,减少2.35万元,下降100%,下降的原因是本年度无公务接待活动。
3.公务用车购置及运行费支出7.6184万元,年初预算为9万元,完成年初预算的72.6%,其中公务用车购置费年初预算为0万元;公务用车运行维护费年初预算为9万元,完成年初预算的84.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行费支出与2018年度决算相比,增加6.2384万元增长452%,增长的原因是工作量的增加。2019年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、监督检查、办案调研等。2019年底,大通区纪委监委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
联系方式:0554-2519092。