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大通区纪委监委2019年度部门决算

阅读次数:信息来源:大通区纪律检查委员会发布时间:2020-08-17 17:24【字体:  

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第一部分 大通区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大通区纪委监委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大通区纪委监委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

大通区纪委监委2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 大通区纪委监委概况

一、部门职责

党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,大通区纪委监委2019年度部门决算包括:委机关决算、区委巡察办决算、各纪检监察派驻组,纳入淮南市大通区纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市大通区纪律检查委员会

 

第二部分 大通区纪委监委2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

120.1934

120.1934

0

0

0

0

0

 

一般公共服务支出

120.1934

120.1934

0

0

0

0

0

 

纪检监察事务

120.1934

120.1934

0

0

0

0

0

 

行政运行

120.1934

120.1934

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

120.1934

120.1934

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

120.1934

120.1934

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

120.1934

120.1934

0

0

0

0

2011101

行政运行

120.1934

120.1934

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

120.1934

一、一般公共服务支出

32

120.1934

120.1934

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

33

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

34

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

35

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

36

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

37

0

0

0

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

0

0

0

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0

0

0

 

10

 

十、节能环保支出

41

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

43

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

47

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0

0

0

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0

0

0

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

0

0

0

 

21

 

二十二、其他支出

52

0

0

0

 

22

 

二十三、债务还本支出

53

0

0

0

 

23

 

二十四、债务付息支出

54

0

0

0

本年收入合计

24

120.1934

本年支出合计

55

120.1934

120.1934

 

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

56

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

120.1934

总计

60

120.1934

120.1934

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

120.1934

120.1934

0

120.1934

120.1934

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

120.1934

120.1934

0

120.1934

120.1934

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

0

0

0

120.1934

120.1934

0

120.1934

120.1934

0

0

0

0

0

2011101

行政运行

0

0

0

120.1934

120.1934

0

120.1934

120.1934

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

0

302

商品和服务支出

75.2099

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

0

30201

办公费

53

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

0

30202

印刷费

0

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

0

30203

咨询费

0

30703

国内债务发行费用

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

30704

国外债务发行费用

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

 

310

资本性支出

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30206

电费

 

31001

房屋建筑物购建

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

1.0066

31002

办公设备购置

0

30110

职工基本医疗保险缴费

0

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

 

31005

基础设施建设

0

30112

其他社会保障缴费

0

30211

差旅费

3.00

31006

大型修缮

0

30113

住房公积金

0

30212

因公出国(境)费用

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0

31008

物资储备

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

31009

土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

44.9834

30215

会议费

0

31010

安置补助

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30302

退休费

0

30217

公务接待费

0

31012

拆迁补偿

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31013

公务用车购置

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31019

其他交通工具购置

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

31022

无形资产购置

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

31099

其他资本性支出

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0

312

对企业补助

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

31201

资本金注入

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

7.6184

31203

政府投资基金股权投资

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

44.9834

30239

其他交通费用

0

31204

费用补贴

0

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

31205

利息补贴

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

31299

其他对企业补助

0

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

44.9834

公用经费合计

75.2099

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 大通区纪委监委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计120.1934万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计120.1934万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加55.5434万元,增长85.9%,主要原因:一是人员的增多;二是工作量的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计120.1934万元,其中:财政拨款收入120.1934万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计120.1934万元,其中:基本支出120.1934万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计120.1934万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计120.1934万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加55.5434万元,增长85.9%,主要原因:一是人员的增多;二是工作量的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入120.1934万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加55.5434万元,增长85.9%。主要原因一是人员的增多;二是工作量的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出120.1934万元,占本年支出的100。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.5434万元,增长85.9%。主要原因一是人员的增多;二是工作量的增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出120.1934万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出120.1934万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.1934万元,支出决算为120.1934万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为120.1934万元,支出决算为120.1934万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出120.1934万元,其中人员经费44.9834万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费75.2099万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,大通区纪律检查委员会没有没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,大通区纪委监委机关运行经费支出120.1934万元,比2018年增加55.5434万元,增长85.9%。主要原因一是人员的增多;二是工作量的增加。

(二)政府采购支出情况

2019年度,大通区纪委监委政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,大通区纪委监委共有车辆3辆。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门暂无此项公开。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

2019年本部门暂无此项公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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