审计结果公告2026年第1号:2025年度大通区委员会办公室本部门预算执行和其他财政收支情况审计
根据《审计法》第十八条、《安徽省预算执行情况审计监督暂行办法》的规定,大通区审计局派出审计组于2026年1月22日至4月3日,对大通区委员会办公室(以下简称“区委办”)本部门2025年度预算执行和财政财务收支情况进行报送审计。区委办对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性、完整性负责,并对此作出了书面承诺。审计过程中得到了区委办的积极支持与配合。区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、被审计单位基本情况
(一)基本情况
大通区委办负责根据区委的部署对全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考;根据区委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改区委有关重要文稿;组织开展全区党建领域重点工作、重大问题的调查研究,协调督促有关方面落实区委对全区党的建设有关决定事项、工作部署和要求;做好区委各项重大会议筹备及会务保障工作等。
大通区委办加挂区密码管理局牌子。负责电报使用管理、普通密码管理、深化安全可靠应用替代、电子政务内网管理、视频会议服务保障等工作。
区委办现在岗人员13人,其中行政编制6人、事业编2人,劳务派遣4人、特岗1人。
(二)2025年度年初预算收支安排情况
2025年区委办年初预算总收入为166.6万元,均为一般公共预算收入;预算总支出为166.6万元,其中基本支出146.6万元(工资福利支出124.5万元、商品和服务支出22.1万元)、项目支出20万元(征订三刊杂志3万元、安可项目7万元、文印室印刷经费10万元)。
(三)2025年实际收支情况
2025年实际总收入450.76万元;实际总支出450.76万元,其中财政拨款基本支出155.22万元(工资福利支出137.84万元、商品和服务支出16.56万元、对个人和家庭的补助支出0.82万元)、财政拨款项目支出295.54万元(征订三刊杂志3万元、安可项目267.66万元、文印室印刷经费8.81万元、电子政务内网密码设备换装项目8.5万元、2023年度考核奖7.57万元)。
二、审计评价
审计结果表明,区委办提供的财务会计资料和其他相关资料基本真实反映了单位经济活动情况,各项收支基本符合有关文件、法规和相关会计制度的要求。但是审计也发现区委办在预算执行和财政财务收支管理中还存在一些问题,需要加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题和处理意见
(一)预算编制和执行情况
1.预算编制不准确。
2.无预算支出。
(二)财政财务收支情况
1.部分支出不规范。
2.记账凭证要素有误。
四、审计建议
(一)建议该单位严格执行《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,根据本部门年度工作计划目标,按照量入为出、收支平衡的原则,真实、完整、合理、精细编制部门预算。
(二)建议该单位财务人员主动学习《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《政府会计制度》等相关的财经法规以及各类专项资金管理规定,严格按规定的程序、要求进行相关的会计核算。
对本次审计发现的问题,请区区委办自收到本报告之日起90日内,将整改情况书面报告大通区审计局。

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