淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算

发布时间:2026-08-18 17:47信息来源:区住房和城乡建设局文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市大通区住房和城乡建设局2025单位决算

20268

 

第一部分 淮南市大通区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 淮南市大通区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一、贯彻国家有关城市建设、村镇建设管理工作的方针政策和法律、法规。

二、参与或组织本行政区域内城市、村镇规划的编制。

三、监督本行政区域内规划的实施。

四、参与对本行政区域内有关建设工程和规划验收。

五、承办市规划行政主管部门具体委托的城市规划管理的其他工作。

六、负责全区房地产综合开发管理,规范房地产开发市场

七、负责地区建设项目的初审,查验、上报审批工作。

八、负责建设行业的科技人才队伍建设,专业技术职称的评审和执业资格的管理工作,指导建设行业体制改革

九、制定全区建设行业人才培训规划,指导全区建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

十、负责领导和管理直属单位(含机关)精神文明建设、宣传教育、人事、职称评聘、劳动工资、社会保险、计划生育等。

十一、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度部门决算包括:本级决算和属事业单位决算,与预算保持一致

纳入淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度部门决算编制范围的二级单位共2个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市大通区住房和城乡建设局本级

2

淮南市大通区房地产管理所


第二部分 淮南市大通区住房和城乡建设局2025单位决算

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:淮南市大通区住房和城乡建设局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,574.92

一、一般公共服务支出

31

303.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

21.55

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

219.10

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

674.82

八、社会保障和就业支出

38

28.41

 

9

 

九、卫生健康支出

39

8.52

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

1,518.97

 

12

 

十二、农林水支出

42

106.79

 

13

 

十三、交通运输支出

43

92.54

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1,261.10

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

2,271.30

本年支出合计

57

3,538.95

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

2,579.96

年末结转和结余

59

1,312.32

总计

30

4,851.26

总计

60

4,851.26

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位:淮南市大通区住房和城乡建设局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

2,271.30

1,596.48

 

 

 

 

 

674.82

 

2019999

其他一般公共服务支出

27.92

 

 

 

 

 

 

27.92

 

2040101

武装警察部队

219.10

219.10

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.23

1.23

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.02

9.02

 

 

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.92

5.92

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

83.47

83.47

 

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

193.23

193.23

 

 

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

14.36

14.36

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

650.93

522.93

 

 

 

 

 

128.00

 

2120803

城市建设支出

21.55

21.55

 

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

150.78

 

 

 

 

 

 

150.78

 

2130504

农村基础设施建设

106.79

106.79

 

 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

21.19

7.00

 

 

 

 

 

14.19

 

2140106

公路养护

87.55

82.74

 

 

 

 

 

4.81

 

2210103

棚户区改造

128.73

8.73

 

 

 

 

 

120.00

 

2210105

农村危房改造

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

2210108

老旧小区改造

427.42

198.29

 

 

 

 

 

229.13

 

2210199

其他保障性安居工程支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.17

15.17

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

15.51

15.51

 

 

 

 

 

 

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

36.67

36.67

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:淮南市大通区住房和城乡建设局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,538.95

304.59

3,234.35

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

303.51

 

303.51

 

 

 

2040101

武装警察部队

219.10

 

219.10

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.20

0.20

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1.23

1.23

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.02

9.02

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

0.50

 

0.50

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.92

5.92

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.90

0.90

 

 

 

 

2120101

行政运行

499.04

66.79

432.26

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

193.23

170.70

22.53

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

14.36

 

14.36

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

650.93

 

650.93

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

1.50

 

1.50

 

 

 

2120803

城市建设支出

21.55

 

21.55

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

138.35

 

138.35

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

106.79

 

106.79

 

 

 

2140104

公路建设

7.00

 

7.00

 

 

 

2140106

公路养护

85.54

 

85.54

 

 

 

2210103

棚户区改造

8.73

 

8.73

 

 

 

2210105

农村危房改造

4.00

 

4.00

 

 

 

2210108

老旧小区改造

447.42

 

447.42

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

733.60

 

733.60

 

 

 

2210201

住房公积金

15.17

15.17

 

 

 

 

2210202

提租补贴

15.51

15.51

 

 

 

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

36.67

 

36.67

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:淮南市大通区住房和城乡建设局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,574.92

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

21.55

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

219.10

219.10

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

28.41

28.41

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

8.52

8.52

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

835.55

813.99

21.55

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

106.79

106.79

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

89.74

89.74

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

308.37

308.37

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,596.48

本年支出合计

59

1,596.48

1,574.92

21.55

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,596.48

总计

64

1,596.48

1,574.92

21.55

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

          公开05表

单位:淮南市大通区住房和城乡建设局

 

 

      金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1,574.92

304.59

1,270.33

 

2040101

武装警察部队

219.10

 

219.10

 

2080501

行政单位离退休

0.20

0.20

 

 

2080502

事业单位离退休

1.23

1.23

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.45

17.45

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.02

9.02

 

 

2081099

其他社会福利支出

0.50

 

0.50

 

2101101

行政单位医疗

1.71

1.71

 

 

2101102

事业单位医疗

5.92

5.92

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.90

0.90

 

 

2120101

行政运行

83.47

66.79

16.68

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

193.23

170.70

22.53

 

2120303

小城镇基础设施建设

14.36

 

14.36

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

522.93

 

522.93

 

2130504

农村基础设施建设

106.79

 

106.79

 

2140104

公路建设

7.00

 

7.00

 

2140106

公路养护

82.74

 

82.74

 

2210103

棚户区改造

8.73

 

8.73

 

2210105

农村危房改造

4.00

 

4.00

 

2210108

老旧小区改造

198.29

 

198.29

 

2210199

其他保障性安居工程支出

30.00

 

30.00

 

2210201

住房公积金

15.17

15.17

 

 

2210202

提租补贴

15.51

15.51

 

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

36.67

 

36.67

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:淮南市大通区住房和城乡建设局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

 

 

301

工资福利支出

201.00

302

商品和服务支出

8.78

30704

  国外债务发行费用

 

 

30101

  基本工资

61.22

30201

  办公费

1.38

310

资本性支出

 

 

30102

  津贴补贴

10.91

30202

  印刷费

0.12

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30103

  奖金

43.88

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30107

  绩效工资

23.50

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.45

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

 

30109

  职业年金缴费

9.02

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.62

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.90

30211

  差旅费

0.16

31009

  土地补偿

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.23

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

 

30113

  住房公积金

15.17

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30114

  医疗费

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

11.09

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

 

303

对个人和家庭的补助

94.81

30216

  培训费

0.27

31019

  其他交通工具购置

 

 

30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30302

  退休费

93.80

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30304

  抚恤金

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

 

30305

  生活补助

0.98

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

3.45

31204

  费用补贴

 

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

1.08

31205

  利息补贴

 

 

30309

  奖励金

0.04

30231

  公务用车运行维护费

 

31206

  其他资本性补助

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

2.31

31299

  其他对企业补助

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

295.82

公用经费合计

8.78

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                           公开07表

单位:淮南市大通区住房和城乡建设局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

21.55

 

21.55

21.55

 

21.55

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

21.55

 

21.55

21.55

 

21.55

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:淮南市大通区住房和城乡建设局                                                                      金额单位:万元                                         

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:淮南市大通区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 淮南市大通区住房和城乡建设局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4851.26万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计4851.26万元(含结余分配年末结转结余)。与2024年相比,收、支总计各减少1075.12万元,减少18.13%,主要原因:项目减少

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2271.3万元,其中:财政拨款收入1596.48万元,占70.29%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入674.82万元,占29.71%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3538.95万元,其中:基本支出304.59万元,占8.61%;项目支出3234.35万元,占91.39%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025财政拨款收入总计1596.48万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1596.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2024年相比,财政拨款收、支总计各减少5494.82万元,减少77.49%,主要原因:一是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1574.92万元,占本年支出的36.46%。与2024年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5516.38万元,减少77.8%。主要原因一是项目减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1574.92万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出219.1万元,占13.91%;会保障和就业支出(类)支出28.41万元,占1.8%;卫生健康支出(类)支出8.52万元,占0.54%;城乡社区支出(类)支出835.55万元,占53.05%;农林水支出(类)支出106.79万元,占6.78%;交通运输支出(类)支出89.74万元,占5.7%;住房保障支出(类)支出308.37万元,占18.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.3万元,支出决算为1574.92万元,完成年初预算的642.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未做预算。其中:基本支出304.59万元,占19.34%;项目支出1270.33万元,占80.66%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为0万元,支出决算为219.1万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因是年初未做此项目

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的102.5%,决算数与预算数基本一致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.6万元,支出决算为17.45万元,完成年初预算的105.12%,决算数于预算数的主要原因是正常基数调整

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.3万元,支出决算为9.02万元,完成年初预算的108.67%,决算数大于预算数的主要原因是正常基数调整

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元决算数大于预算数的主要原因是2025年年初预算未有此项数据

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1万元,支出决算为1.71万元,完成年初预算的171%,决算数于预算数的主要原因是正常基数调整

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.5万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的131.56%,决算数于预算数的主要原因是正常基数调整

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的225%,决算数于预算数的主要原因是正常基数调整

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为47万元,支出决算为83.47万元,完成年初预算的177.6%,决算数于预算数的主要原因是2025年人员增加。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为139.4万元,支出决算为193.23万元决算数大于预算数的主要原因是2025年人员增加

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.36万元决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为522.93万元决算数于预算数的主要原因是年初未做此项

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算为106.79万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元决算数于预算数的主要原因是年初未做此项

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.74万元决算数于预算数的主要原因是年初未做此项

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.73万元决算数于预算数的主要原因是年初未做此项

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元决算数于预算数的主要原因是年初未做此项

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为198.29万元决算数于预算数的主要原因是年初未做此项

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元决算数于预算数的主要原因是年初未做此项

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.5万元,支出决算为15.17万元,决算数于预算数的主要原因是正常基数调整

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为14.1万元,支出决算为15.51万元,决算数于预算数的主要原因正常基数调整

23.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为0万元,支出决算为36.67万元,决算数于预算数的主要原因年初未做此项

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出304.6万元,其中人员经费295.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金;公用经费8.78万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度淮南市大通区住房和城乡建设局政府性基金预算收入56万元支出决算为21.55万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

淮南市大通区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2025年度,淮南市大通区住房和城乡建设局机关运行经费支出8.78万元,比2024减少0.81万元,主要原因是人员正常变动

(二)政府采购支出情况。

    2025年度,淮南市大通区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202512月31日,淮南市大通区住房和城乡建设局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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