淮南市大通区民政局2020年度单位决算

发布时间:2021-08-30 10:24信息来源:大通区民政局文字大小:[    ] 背景色:       

 

淮南市大通区民政局2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

 

第一部分 淮南市大通区民政局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市大通区民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市大通区民政局单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

淮南市大通区民政局2020年度单位决算情况

 

第一部分 淮南市大通区民政局单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准,拟定全区民政事业发展中、长期规划和相关措施;提出民政工作的具体任务并组织实施。

2、负责区属社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的日常管理工作,依法承担对社会组织进行登记管理和监察责任

3、贯彻落实上级社会救助政策、标准,配合推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5、按规定承担全区行政区域界线的勘定、年检和管理工作,负责全区地名管理工作。负责区内重要以及跨区界的自然地理实体的命名、更名审核报批工作。

6、负责全区婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进全区殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定全区养老服务体系建设规划,组织实施相关养老政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、落实残疾人权益保护政策。

10、落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实全区促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

12、落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,负责志愿服务行政管理工作。

13、承担区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱乡镇(街道)、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。


二、单位决算构成

淮南市大通区民政局2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较增与预算比较无变动。纳入淮南市大通区民政局2020年度部门决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市大通区民政局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市大通区民政局2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

 

 

公开01表

单位:

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

4,612.59

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

104.50

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

4,612.59

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

104.50

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

4,717.09

本年支出合计

4,717.09

    使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

    年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

二、收入决算表                         

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

4,717.09

4,717.09

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,612.59

4,612.59

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.40

8.40

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.40

8.40

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

517.29

517.29

 

 

 

 

 

 

2080201

  行政运行

10.16

10.16

 

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权建设和社区治理

501.28

501.28

 

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

5.85

5.85

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

144.73

144.73

 

 

 

 

 

 

2081001

  儿童福利

75.78

75.78

 

 

 

 

 

 

2081002

  老年福利

68.95

68.95

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

317.40

317.40

 

 

 

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

317.40

317.40

 

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

2,981.14

2,981.14

 

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

944.58

944.58

 

 

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

2,036.56

2,036.56

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

83.97

83.97

 

 

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

77.97

77.97

 

 

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

544.67

544.67

 

 

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

544.67

544.67

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

104.50

104.50

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

104.50

104.50

 

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

104.50

104.50

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

4,717.09

10.16

4,706.93

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,612.59

10.16

4,602.43

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.40

0.00

8.40

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.40

0.00

8.40

 

 

 

20802

民政管理事务

517.29

10.16

507.13

 

 

 

2080201

  行政运行

10.16

10.16

0.00

 

 

 

2080208

  基层政权建设和社区治理

501.28

0.00

501.28

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

5.85

0.00

5.85

 

 

 

20808

抚恤

15.00

0.00

15.00

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

15.00

0.00

15.00

 

 

 

20810

社会福利

144.73

0.00

144.73

 

 

 

2081001

  儿童福利

75.78

0.00

75.78

 

 

 

2081002

  老年福利

68.95

0.00

68.95

 

 

 

20811

残疾人事业

317.40

0.00

317.40

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

317.40

0.00

317.40

 

 

 

20819

最低生活保障

2,981.14

0.00

2,981.14

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

944.58

0.00

944.58

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

2,036.56

0.00

2,036.56

 

 

 

20820

临时救助

83.97

0.00

83.97

 

 

 

2082001

  临时救助支出

77.97

0.00

77.97

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

6.00

0.00

6.00

 

 

 

20821

特困人员救助供养

544.67

0.00

544.67

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

544.67

0.00

544.67

 

 

 

229

其他支出

104.50

0.00

104.50

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

104.50

0.00

104.50

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

104.50

0.00

104.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,612.59

10.16

4,602.43

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.40

0.00

8.40

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.40

0.00

8.40

 

 

 

20802

民政管理事务

517.29

10.16

507.13

 

 

 

2080201

  行政运行

10.16

10.16

0.00

 

 

 

2080208

  基层政权建设和社区治理

501.28

0.00

501.28

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

5.85

0.00

5.85

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

单位:

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

4,612.59

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

104.50

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4,612.59

4,612.59

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

104.50

0.00

104.50

 

本年收入合计

4,717.09

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

本年支出合计

4,717.09

4,612.59

104.50

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

总计

4,717.09

总计

4,717.09

4,612.59

104.50

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

4,612.59

10.16

4,602.43

208

社会保障和就业支出

4,612.59

10.16

4,602.43

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.40

0.00

8.40

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.40

0.00

8.40

20802

民政管理事务

517.29

10.16

507.13

2080201

  行政运行

10.16

10.16

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

501.28

0.00

501.28

2080299

  其他民政管理事务支出

5.85

0.00

5.85

20808

抚恤

15.00

0.00

15.00

2080899

  其他优抚支出

15.00

0.00

15.00

20810

社会福利

144.73

0.00

144.73

2081001

  儿童福利

75.78

0.00

75.78

2081002

  老年福利

68.95

0.00

68.95

20811

残疾人事业

317.40

0.00

317.40

2081107

  残疾人生活和护理补贴

317.40

0.00

317.40

20819

最低生活保障

2,981.14

0.00

2,981.14

2081901

  城市最低生活保障金支出

944.58

0.00

944.58

2081902

  农村最低生活保障金支出

2,036.56

0.00

2,036.56

20820

临时救助

83.97

0.00

83.97

2082001

  临时救助支出

77.97

0.00

77.97

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

6.00

0.00

6.00

20821

特困人员救助供养

544.67

0.00

544.67

2082102

  农村特困人员救助供养支出

544.67

0.00

544.67

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

0.48

302

商品和服务支出

5.68

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

3.20

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.30

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.22

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.46

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

0.48

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

4.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

4.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.40

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

 

 

 

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

 

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.10

31299

  其他对企业补助

 

 

 

0.00

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

0.00

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

4.48

公用经费合计

 5.68

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

104.50

 

104.50

104.50

 

104.50

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

104.50

 

104.50

104.50

 

104.50

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

104.50

 

104.50

104.50

 

104.50

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

104.50

 

104.50

104.50

 

104.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          注:淮南市大通区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。


第三部分 淮南市大通区民政局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4717.09万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计4717.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加3803.14万元,增长416.12%,主要原因:主要原因:一是调整年初预算;二社会救助项目提标扩面,增加各项救助资金;三是年中上级下达资金

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4717.09万元,其中:财政拨款收入4612.59万元,占97.78%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入104.5万元,占2.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4717.09万元,其中:基本支出10.16万元,占0.22%;项目支出4706.93万元,占99.78%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4717.09万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4717.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3803.14万元,增长416.12%。主要原因:一是调整年初预算;二社会救助项目提标扩面,增加各项救助资金;三是年中上级下达资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4717.09万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3803.14万元,增长416.12%。主要原因一是调整年初预算;二社会救助项目提标扩面,增加各项救助资金;三是年中上级下达资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4717.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4612.59万元,占97.78%;其他支出(类)支出104.5万元,占2.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.07万元,支出决算为4717.09万元,完成年初预算的782.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会救助项目提标扩面,增加各项救助资金;二是上级下达追加项目资金;三是年中追加项目资金;四是调整年初预算。其中:基本支出10.16万元,占0.22%;项目支出4706.93万元,占99.78%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达追加资金

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为10.33万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的98.35%,决算数于预算数的主要原因是厉行节约

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为549.2984万元,支出决算为501.28万元,完成年初预算的91.26%,决算数小于预算数的主要原因年中人员减少;二是奖励性工资未发放

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.85万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加老年福利资金

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加项目资金

6社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.78万元,决算数于预算数的主要原因年中追加 儿童福利资金;二是年中上级下达资金

7社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.95万元,决算数于预算数的主要原因年中追加老年福利资金;二是年中上级下达老年福利资金。

8社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为317.4万元,决算数于预算数的主要原因年中追加残疾人生活和护理补贴金;二是年中上级下达项目资金。

9社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为944.58万元,决算数于预算数的主要原因年中追加城市最低生活保障金资金;二是年中上级下达城市最低生活保障金资金。

10社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2036.56万元,决算数于预算数的主要原因年中追加农村最低生活保障金资金;二是年中上级下达农村最低生活保障金资金。

11社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.97万元,决算数于预算数的主要原因是年中上级下达临时救助资金。

12社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数于预算数的主要原因是年中上级下达中央直达资金。           

13.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为544.67万元,决算数于预算数的主要原因年中追农村特困人员救助供养资金;二是年中上级下达农村特困人员救助供养资金

14.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.5万元,决算数于预算数的主要原因是年中上级下达社会福利的彩票公益金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10.16万元,其中:人员经费4.48万元,主要包括:医疗费、救济费;公用经费5.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入104.5万元,本年支出104.5万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.5万元,决算数于预算数的主要原因是年中上级下达社会福利的彩票公益金

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

淮南市大通区民政局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,淮南市大通区民政局单位机关运行经费支出5.98万元,比2019年增加1.58万元,增长35.9%,主要原因是人员增加

(二)政府采购支出情况。

2020年度,淮南市大通区民政局单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,淮南市大通区民政局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

我单位没有需要公开的部门绩效评价项目

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

我单位没有需要公开的部门绩效评价项目

3. 部门评价项目绩效评价结果。

我单位没有需要公开的部门绩效评价项目

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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