淮南市九龙岗镇人民政府2022年部门预算
2022年1月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.淮南市九龙岗镇人民政府2022年收支总表
2.淮南市九龙岗镇人民政府2022年收入总表
3.淮南市九龙岗镇人民政府2022年支出总表
4.淮南市九龙岗镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5.淮南市九龙岗镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6.淮南市九龙岗镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市九龙岗镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市九龙岗镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市九龙岗镇人民政府2022年项目支出表
10.淮南市九龙岗镇人民政府2022年政府采购支出表
11.淮南市九龙岗镇人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,淮南市九龙岗镇人民政府2022年度纳入部门预算编制范围的预算单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
淮南市九龙岗镇人民政府本级 |
行政单位 |
|
|
…… |
|
|
|
三、2022年度主要工作任务
(一)抓好协调发展,全力稳定经济增长。
(二)抓好城乡建设,着力提升城镇品质。
(三)抓好民生福祉,全力巩固和谐大局。
(四)抓好自身建设,牢记初心使命。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
淮南市九龙岗镇人民政府2022年收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
419.98 |
一、一般公共服务支出 |
10.13 |
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
53.60 |
|
|
九、卫生健康支出 |
15.24 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
292.76 |
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.25 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
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二十三、其他支出 |
|
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二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
本年收入小计 |
419.98 |
本年支出小计 |
419.98 |
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收入总计 |
419.98 |
支 出总 计 |
419.98 |
部门公开表2
淮南市九龙岗镇人民政府2022年收入总表
单位:万元
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
淮南市九龙岗镇人民政府 |
419.98 |
419.98 |
419.98 |
|
|
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部门公开表3
淮南市九龙岗镇人民政府2022年支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.60 |
53.60 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.60 |
53.60 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.67 |
17.67 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
292.76 |
292.76 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.76 |
292.76 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
292.76 |
292.76 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.25 |
48.25 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.25 |
48.25 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.88 |
26.88 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
合计 |
419.98 |
419.98 |
|
|
|
|
部门公开表4
淮南市九龙岗镇人民政府2022年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
419.98 |
一、本年支出 |
419.98 |
(一)一般公共预算拨款 |
419.98 |
(一)一般公共服务支出 |
10.13 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
53.60 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
15.24 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
292.76 |
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
48.25 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
419.98 |
支出总计 |
419.98 |
部门公开表5
淮南市九龙岗镇人民政府2022年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
|
|
20101 |
人大事务 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.60 |
53.60 |
53.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.60 |
53.60 |
53.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.93 |
35.93 |
35.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.24 |
15.24 |
15.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.24 |
15.24 |
15.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.24 |
15.24 |
15.24 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
292.76 |
292.76 |
247.04 |
45.72 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.76 |
292.76 |
247.04 |
45.72 |
|
2120101 |
行政运行 |
292.76 |
292.76 |
247.04 |
45.72 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.25 |
48.25 |
48.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.25 |
48.25 |
48.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.88 |
26.88 |
26.88 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
21.38 |
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
419.98 |
419.98 |
374.26 |
45.72 |
|
部门公开表6
淮南市九龙岗镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
366.96 |
360.96 |
6.00 |
30101 |
基本工资 |
126.11 |
126.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.14 |
71.14 |
|
30103 |
奖金 |
5.77 |
5.77 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.15 |
38.15 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.34 |
35.34 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.67 |
17.67 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.24 |
15.24 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.69 |
3.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
0.59 |
|
30113 |
住房公积金 |
26.88 |
26.88 |
|
30114 |
医疗费 |
6.00 |
|
6.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
20.39 |
20.39 |
|
302 |
商品和服务支出 |
44.08 |
4.36 |
39.72 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
30205 |
水费 |
0.90 |
|
0.90 |
30206 |
电费 |
5.60 |
|
5.60 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
30228 |
工会经费 |
10.36 |
4.36 |
6.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.22 |
|
14.22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.94 |
8.94 |
|
30302 |
退休费 |
4.26 |
4.26 |
|
30305 |
生活补助 |
3.08 |
3.08 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.44 |
1.44 |
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
|
合计 |
419.98 |
374.26 |
45.72 |
|
|
|
|
|
部门公开表7
淮南市九龙岗镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注:淮南市九龙岗镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
淮南市九龙岗镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
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||||
|
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|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
合计 |
|
|
|
|||||
注:淮南市九龙岗镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门公开表9
淮南市九龙岗镇人民政府2022年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:淮南市九龙岗镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。
部门公开表10
淮南市九龙岗镇人民政府2022年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
淮南市九龙岗镇人民政府_在职人员综合定额公务费(一) |
复印机 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
其他办公设备 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
部门公开表11
淮南市九龙岗镇人民政府2022年政府购买服务支出表 单位:万元 |
|||||||
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
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注:淮南市九龙岗镇人民政府没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市九龙岗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市九龙岗镇人民政府2022年收支总预算419.98万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年收入预算419.98万元,其中,本年收入419.98万元,上年结转结余0万元。
本年收入419.98万元,收入全部为一般公共预算拨款收入419.98万元,占100%,比2021年预算减少152.15万元,下降26.59%,下降原因主要是人员减少。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年支出预算419.98万元,比2021年预算减少152.15万元,下降26.59%,下降原因主要是人员减少。
其中,基本支出419.98万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务.
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年财政拨款收支预算419.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款419.98万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入419.98万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出10.13万元,占0.24%;社会保障和就业支出53.60万元,占12.76%;卫生健康支出15.24万元,占0.36%;城乡社区事务支出292.76,占69.71%;住房保障支出48.25万元,占11.49%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市九龙岗镇人民政府2022年一般公共预算支出419.98万元,比2021年预算减少152.15万元,下降26.59%,下降原因主要是人员减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出10.13万元,占0.24%;社会保障和就业支出53.60万元,占12.76%;卫生健康支出15.24万元,占0.36%;城乡社区事务支出292.76,占69.71%;住房保障支出48.25万元,占11.49%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算10.13万元,比2021年预算增长10.13万元,主要原因:预算科目调整,2022年的“一般公共服务”预算支出,在2021年预算编制时,纳入到了“城乡社区事务”支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算53.60万元,比2021年预算减少13.79万元,下降20.46%,下降原因主要是人员减少。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算48.25万元,比2021年预算减少46.71万元,下降49.19%,下降原因主要是在职人员工资变动。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2022年预算15.24万元,比2021年预算下降2.07万元,下降11.96%,下降原因主要是在职人员工资变动。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项)2022年预算292.76万元,比2021年预算下降99.7万元,下降25.4%,下降原因主要是人员减少。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年一般公共预算基本支出419.98万元,其中,人员经费374.26万元,公用经费45.72万元。
(一)人员经费374.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
(二)公用经费45.72万元,主要包括:医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市九龙岗镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
淮南市九龙岗镇人民政府2022年没有项目及绩效目标。
(二)机关运行经费。
淮南市九龙岗镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算45.72万元,比2021年预算减少16.31万元,下降26.29%,主要原因:人员减少。
(三)政府采购情况。
淮南市九龙岗镇人民政府2022年政府采购预算4.6万元。其中:政府采购货物预算4.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,淮南市九龙岗镇人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况。
淮南市九龙岗镇人民政府2022年未设置支出绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。十二、……。