区经济和信息化委员会2018年部门决算

发布时间:2019-08-12 00:00信息来源:区经济和信息化局文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市大通区经济和信息化委员会

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月12

第一部分 淮南市大通区经济和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市大通区经济和信息化委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市大通区经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市大通区经济和信息化委员会

2018年部门决算情况

第一部分 淮南市大通区经济和信息化委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关经济、信息化的法律法规规章。制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。指导行业质量管理和安全生产管理工作。

(二) 监测研判经济运行态势,会同有关部门收集、整理、分析和发布有关经济信息,提出相关政策建议,协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(三)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限,审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。负责重点技改项目的立项、监管和督查拟定并组织实施企业技术进步的政策措施,推动技术创新。

(四)指导工业和信息化领域技术创新、技术进步,推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

(五)拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和、资源综合利用清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展,推进绿色制造。

(六)负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务,拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题。

(七)统筹推进全区工业领域信息化发展和信息安全保障工作,研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

(八)负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入淮南市大通区经济和信息化委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市大通区经济和信息化委员会本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市大通区经济和信息化委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

12.3

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

12.3

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

12.3

本年支出合计

12.3

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

 年末结转和结余

 

总计

12.3

总计

12.3

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

12.3

12.3

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

12.3

12.3

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12.3

一、一般公共服务支出

32

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

12.3

12.3

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

12.3

本年支出合计

55

12.3

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

总计

29

 

总计

60

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

215

资源勘探信息等支出

0

0

0

12.3

12.3

0

12.3

12.3

0

0

0

0

0

21505

工业和信息产业监管

0

0

0

10.44

10.44

0

10.44

10.44

0

0

0

0

0

2150501

行政运行

0

0

0

10.44

10.44

0

10.44

10.44

0

0

0

0

0

21507

国有资产监管

0

0

0

1.86

1.86

0

1.86

1.86

0

0

0

0

0

2150799

其他国有资产监管支出

0

0

0

1.86

1.86

0

1.86

1.86

0

0

0

0

0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

0

302

商品和服务支出

12.3

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

0

30201

  办公费

11.71

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

0

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

30703

  国内债务发行费用

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

30704

  国外债务发行费用

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0

310

资本性支出

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30206

  电费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

0.24

31002

  办公设备购置

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

0

30208

  取暖费

0

31003

  专用设备购置

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

0

31005

  基础设施建设

0

30112

  其他社会保障缴费

0

30211

  差旅费

0.096

31006

  大型修缮

0

30113

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0

31008

  物资储备

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31009

  土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

  会议费

0

31010

  安置补助

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

0

31012

  拆迁补偿

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31013

  公务用车购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0.015

31022

  无形资产购置

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31099

  其他资本性支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0.24

312

对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

31201

  资本金注入

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

0

31204

  费用补贴

0

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

31205

  利息补贴

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.33

31299

  其他对企业补助

0

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

0

公用经费合计

12.3

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大通区经济和信息化委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 淮南市大通区经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12.3万元,支出总计12.3万元。与2017年相比,收、支总计各减少19.7万元.主要原因:各项开支减少

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12.3万元,其中:财政拨款收入12.3万元,占100%

三、支出决算情况说

2018年度支出合计12.3万元,其中:基本支出12.3万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计12.3万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少19.7万元,主要原因:各项开支减少

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入12.3万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少19.7万元。主要原因各项开支减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12.3万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.7万元。主要原因各项开支减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12.3万元,主要用于以下方面:国有资产监管支出1.86万元,占15.12%;工业和信息产业监管支出10.44万元,占84.88%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12.3万元,支出决算为12.3万元,完成年初预算的100%。

其中:基本支出12.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)支出1.86万元,占15.12%。年初预算为1.86万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的100%。

2.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出10.44万元,占84.88%。年初预算为10.44万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出12.3万元,公用经费12.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市大通区经济和信息化委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,淮南市大通区经济和信息化委员会机关运行经费支出12.3万元,比2017年减少19.7万元.主要原因:各项开支减少

(二)政府采购支出情况

2018年度,淮南市大通区经济和信息化委员会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20171231日,淮南市大通区经济和信息化委员会共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度本单位无项目支出。

根据预算绩效管理要求,淮南市大通区经济和信息化委员会2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


淮南市大通区经济和信息化委员会2018一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

0

0

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0

0

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

 2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    淮南市大通区经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元与去年相比无变化,公车保有量0台具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出

(二)无公务接待费支出

(三)无公务用车购置及运行费支出

联系方式:淮南市大通区经济和信息化委员会   

电话;0554-2518596

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