经信局2016年部门决算
一、 部门主要职能
(一)贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策;协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(二)拟订工业、通信业的行业规划、计划和产业政策并组 织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草相关地方规范性文件;拟订行业技术规范和标准并组织实施;负责工业行业管理;指导工业行业质量管理工作。
(三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及省、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;负责相关协会的指导协调工作。
(六)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订高新技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进高新技术装备国产化,指导引进高新技术装备的消化创新。
(七)拟订工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(八)指导工业和信息化产业企业体制改革和管理创新,推进建立现代企业制度;指导和协调国有企业实施资本运作、兼并破产,做好职工安置等项工作;提出非国有企业股份制改造的意见;研究发展以非国有资本为主的企业和企业集团的政策措施;联络协调中省直企业;指导企业法律顾问工作;指导相关行业加强安全生产管理;负责工业和信息产业企业资产管理,依据规则公开、公正盘活和处置资产,加强收益资金的使用、管理。
二、部门决算单位构成
大通区经信委2016年度部门决算与上年比较相一致。
详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
大通区经信委本级 |
三、大通区经信委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计10.08万元,支出总计10.08万元。与2015年相比,收、支各减少0.99万元,减少17%,主要原因:贯彻中央八项规定,节约各项开支。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计10.08万元,其中:财政拨款收入10.08万元;
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计10.08万元,其中:基本支出10.08万元
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度收入总计10.08万元,支出总计10.08万元。与2015年相比,收、支各减少0.99万元,减少17%,主要原因:贯彻中央八项规定,节约各项开支。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度收入总计10.08万元,支出总计10.08万元。与2015年相比,收、支各减少0.99万元,减少17%,主要原因:贯彻中央八项规定,节约各项开支。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出10.08万元,具体情况如下:
“一般公共服务” 2016年度收入总计10.08万元,支出总计10.08万元。与2015年相比,收、支各减少0.99万元,减少17%,主要用于日常支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出10.08万元,其中人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费10.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
(七)大通区经信委2016年无政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
机关运行经费:
2016年度大通区经信委机关运行经费10.08万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度大通区经信委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
附件:1. 大通区经信委收入支出决算总表
- 大通区经信委收入决算表
- 大通区经信委区支出决算表
- 大通区经信委财政拨款收入支出决算总表
- 大通区经信委一般公共预算财政拨款支出决算表
- 大通区经信委一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 大通区经信委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表